Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 25.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.798.320
Retención DNCP
₲ 89.180
Retención IVA
₲ 682.500
Retención Renta
₲ 455.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
94/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108264
Monto Contrato
₲ 216.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.939.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.939.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos para la Venida del Sumo Pontífice
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional