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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.319

Retención DNCP
₲ 13.863
Retención IVA
₲ 106.091
Retención Renta
₲ 70.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104298
Monto Contrato
₲ 298.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.536.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.536.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional