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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 26.808.473
Nro. Solicitud de Transferencia
155376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.494.370

Retención DNCP
₲ 95.536
Retención IVA
₲ 731.140
Retención Renta
₲ 487.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-117665
Monto Contrato
₲ 259.893.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.153.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.153.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300531
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion del Edificio del Ministerio del Interior Sede Central
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior