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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 12.994.650
Nro. Solicitud de Transferencia
68309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.357.676

Retención DNCP
₲ 46.308
Retención IVA
₲ 354.400
Retención Renta
₲ 236.266
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-117665
Monto Contrato
₲ 259.893.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.153.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.153.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300531
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion del Edificio del Ministerio del Interior Sede Central
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior