Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            7
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.985.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88918
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-07-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.838.681
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.637
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 81.409
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 54.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE EDUARDO CABRERA
        
                                    RUC
                            
            1927138-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            51
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12004-18-166765
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 648.234.339
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 648.234.339
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346728
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        