Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002139
Monto de la Factura
₲ 10.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132141
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.569.730
Retención DNCP
₲ 35.861
Retención IVA
₲ 274.445
Retención Renta
₲ 182.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores