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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 12.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28114
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.082.572

Retención DNCP
₲ 45.246
Retención IVA
₲ 349.841
Retención Renta
₲ 349.841
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores