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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 10.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175227
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.672.650

Retención DNCP
₲ 36.222
Retención IVA
₲ 280.064
Retención Renta
₲ 280.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-154746
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.781.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.781.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339049
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores