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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 13.113.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.352.057

Retención DNCP
₲ 46.255
Retención IVA
₲ 357.644
Retención Renta
₲ 357.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166762
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.765.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.765.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346717
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA IP Y ANALÓGICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores