Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000920
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            92222
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            07-08-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.521.251
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.931
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 130.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 130.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1770922-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            52
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12004-18-166762
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 188.765.537
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.765.537
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA IP Y ANALÓGICA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        