Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009193
Monto de la Factura
₲ 4.940.890
Nro. Solicitud de Transferencia
153188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.698.696
Retención DNCP
₲ 17.608
Retención IVA
₲ 134.752
Retención Renta
₲ 89.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126658
Monto Contrato
₲ 124.626.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.517.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.517.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
