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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009189
Monto de la Factura
₲ 12.146.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169424
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.551.338

Retención DNCP
₲ 43.287
Retención IVA
₲ 331.275
Retención Renta
₲ 220.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126658
Monto Contrato
₲ 124.626.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.517.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.517.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional