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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 2.368.350
Nro. Solicitud de Transferencia
154596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.252.258

Retención DNCP
₲ 8.440
Retención IVA
₲ 64.591
Retención Renta
₲ 43.061
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126657
Monto Contrato
₲ 266.692.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.619.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.619.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305860
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional