Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0039503
Monto de la Factura
₲ 438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.407

Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126065
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.717.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.717.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309117
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la marca Chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional