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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0034705
Monto de la Factura
₲ 2.847.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.420

Retención DNCP
₲ 10.046
Retención IVA
₲ 77.667
Retención Renta
₲ 77.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126065
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.717.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.717.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309117
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la marca Chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional