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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0021517
Monto de la Factura
₲ 3.084.469
Nro. Solicitud de Transferencia
98772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.274

Retención DNCP
₲ 10.992
Retención IVA
₲ 84.122
Retención Renta
₲ 56.081
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11001-16-126065
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.717.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.717.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309117
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la marca Chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional