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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 2.737.020
Nro. Solicitud de Transferencia
99631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.737.020

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
70/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-26767
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.835.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.835.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional