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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000514
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66899
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-23162
Monto Contrato
₲ 529.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.021.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.021.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de comunicación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional