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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002577
Monto de la Factura
₲ 217.100
Nro. Solicitud de Transferencia
24634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-45983
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.808.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.808.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior