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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 75.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.997.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-11-35324
Monto Contrato
₲ 100.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.271.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.271.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de Vestir
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES