Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000358
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 228.899.910
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            24750
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 228.899.910
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TMG BARRIENTOS TORRES & ASOCIADOS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80017191-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            85
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-11-46258
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 605.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 287.672.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 287.672.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSULTORÍA PARA SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        