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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84707
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.733

Retención DNCP
₲ 8.267
Retención IVA
₲ 31.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211388
Monto Contrato
₲ 21.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.332.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.332.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados