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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.693

Retención DNCP
₲ 3.307
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-211388
Monto Contrato
₲ 21.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.332.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.332.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2022-2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados