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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044235
Monto de la Factura
₲ 18.379.429
Nro. Solicitud de Transferencia
115752
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.617.272

Retención DNCP
₲ 69.279
Retención IVA
₲ 157.217
Retención Renta
₲ 535.661
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados