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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044991
Monto de la Factura
₲ 3.622.450
Nro. Solicitud de Transferencia
171493
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.702

Retención DNCP
₲ 13.690
Retención IVA
₲ 28.205
Retención Renta
₲ 105.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados