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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042964
Monto de la Factura
₲ 31.074.367
Nro. Solicitud de Transferencia
17015
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.801.242

Retención DNCP
₲ 117.356
Retención IVA
₲ 248.375
Retención Renta
₲ 907.394
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11003-22-210897
Monto Contrato
₲ 308.531.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.936.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.936.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados