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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002153
Monto de la Factura
₲ 70.311.540
Nro. Solicitud de Transferencia
177255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.864.998

Retención DNCP
₲ 250.564
Retención IVA
₲ 1.917.587
Retención Renta
₲ 1.278.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
301902
Código de Contratación (CC)
CO-23006-16-128002
Monto Contrato
₲ 212.768.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.335.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.335.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena