Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0052471
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.242.659
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63494
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-05-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.319.055
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.070.254
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 713.503
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RUMBOS SA DE SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80002760-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            446
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-15-106193
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 330.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 313.824.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 313.824.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279911
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Seguro para Vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        