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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 3.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.917

Retención DNCP
₲ 12.220
Retención IVA
₲ 93.518
Retención Renta
₲ 62.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113052
Monto Contrato
₲ 19.308.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.703.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)