Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002087
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.020.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            26149
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.332.765
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 49.962
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 382.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 254.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
        
                                    RUC
                            
            80034119-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-15-113235
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 232.809.575
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 204.434.244
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 204.434.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            289989
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE BOQUERON Y ALTO PARAGUAY
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        