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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006013
Monto de la Factura
₲ 13.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34011
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.042.716

Retención DNCP
₲ 48.875
Retención IVA
₲ 374.045
Retención Renta
₲ 249.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104558
Monto Contrato
₲ 612.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.783.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.783.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272737
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3