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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 8.269.996
Nro. Solicitud de Transferencia
21686
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.864.616

Retención DNCP
₲ 29.471
Retención IVA
₲ 225.545
Retención Renta
₲ 150.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113053
Monto Contrato
₲ 49.619.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.187.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.187.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)