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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008273
Monto de la Factura
₲ 69.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.169.314

Retención DNCP
₲ 247.958
Retención IVA
₲ 1.897.637
Retención Renta
₲ 1.265.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113619
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.116.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.116.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288517
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu