Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007163
Monto de la Factura
₲ 7.189.750
Nro. Solicitud de Transferencia
116097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.772.222
Retención DNCP
₲ 25.360
Retención IVA
₲ 196.084
Retención Renta
₲ 196.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
467/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113097
Monto Contrato
₲ 188.997.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.898.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.898.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTICULOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
