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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-113051
Monto Contrato
₲ 91.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.741.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.741.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)