Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 4.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128714
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.409
Retención DNCP
₲ 16.909
Retención IVA
₲ 129.409
Retención Renta
₲ 86.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110240
Monto Contrato
₲ 43.409.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.260.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.260.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289058
Nombre de la Licitación
LCO 03/15 - Adquisición de Papelería con criterios sustentables y Utiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional