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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000012
Monto de la Factura
₲ 22.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.806.964

Retención DNCP
₲ 81.718
Retención IVA
₲ 625.391
Retención Renta
₲ 416.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109557
Monto Contrato
₲ 180.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.747.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.747.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma