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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000223
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107401
Monto Contrato
₲ 317.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.609.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.609.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)