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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 9.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.984

Retención DNCP
₲ 32.789
Retención IVA
₲ 250.936
Retención Renta
₲ 167.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109111
Monto Contrato
₲ 268.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.941.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.941.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma