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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.404.436

Retención DNCP
₲ 61.473
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 313.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-109111
Monto Contrato
₲ 268.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.941.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.941.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma