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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.428.637

Retención DNCP
₲ 24.090
Retención IVA
₲ 184.364
Retención Renta
₲ 122.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116578
Monto Contrato
₲ 329.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.526.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.526.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE GUAIRA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1