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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.300

Retención DNCP
₲ 13.791
Retención IVA
₲ 105.545
Retención Renta
₲ 70.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-116578
Monto Contrato
₲ 329.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.526.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.526.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289987
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE GUAIRA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1