Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 421.690
Nro. Solicitud de Transferencia
180456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.019
Retención DNCP
₲ 1.503
Retención IVA
₲ 11.501
Retención Renta
₲ 7.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110645
Monto Contrato
₲ 227.322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.017.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.017.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y ZAPATONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma
