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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000159
Monto de la Factura
₲ 71.713.482
Nro. Solicitud de Transferencia
62118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.691.766

Retención DNCP
₲ 262.569
Retención IVA
₲ 1.419.511
Retención Renta
₲ 1.339.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104081
Monto Contrato
₲ 287.021.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.925.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.925.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)