Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 26.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.953.763
Retención DNCP
₲ 93.510
Retención IVA
₲ 715.636
Retención Renta
₲ 477.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105557
Monto Contrato
₲ 119.216.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.010.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.010.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1
