Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 7.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.749.118
Retención DNCP
₲ 25.291
Retención IVA
₲ 193.555
Retención Renta
₲ 129.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105557
Monto Contrato
₲ 119.216.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.010.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.010.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1