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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 20.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.938.032

Retención DNCP
₲ 72.491
Retención IVA
₲ 554.782
Retención Renta
₲ 369.855
Multa
₲ 406.840

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-105557
Monto Contrato
₲ 119.216.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.010.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.010.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1