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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 16.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.903.590

Retención DNCP
₲ 59.598
Retención IVA
₲ 456.109
Retención Renta
₲ 304.703
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107400
Monto Contrato
₲ 198.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.812.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.812.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)