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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 37.122.726
Nro. Solicitud de Transferencia
29064
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.303.037

Retención DNCP
₲ 132.292
Retención IVA
₲ 1.012.438
Retención Renta
₲ 674.959
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-114760
Monto Contrato
₲ 154.070.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.518.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.518.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288501
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu