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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.661

Retención DNCP
₲ 36.884
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 188.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104338
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.269.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.269.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282282
Nombre de la Licitación
LCO 17/14 Servicio de Erradicacion y Control de Palomas - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional